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中国内部审计
CN中文 - 月刊
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    期刊简介

  • 中国内部审计》(月刊)创刊于1999年,是由中国内部审计协会主办的国家级刊物,旨在继续贯彻面向基层、服务实践、宣传成果、推动内部审计发展的办刊宗旨。主要栏目:聚焦点、理论汇、实践行·方法论、实践行·经验谈、实践行·案鉴录、实践行·工具箱、多棱镜、观国际等。

  • 基本信息

  • 期刊名称:中国内部审计
  • 主管单位:中国内部审计协会
  • 主办单位:中国内部审计协会
  • 国内刊号:CN 11-4068/F
  • 国际刊号:ISSN 1004-8278
  • 出刊日期:
    期刊定价:
  • 邮发代码:
  • 所在省区:北京
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  • 联系地址:

  • 投稿信息

  • 学科分类:经管
    版面费用:待核实
  • 字数要求:1500-6000
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  • 复合因子:1.185
    综合因子:0.609
  • 审  稿 费:待核实
    稿费:待核实
  • 本刊可发:
  • 特殊属性:第一批认定学术期刊

  • 联系方式

  • 投稿网址:
  • 官网网址:http://www.ciia.com.cn/
  • 电话传真:010-82199863(理论)82199867;82199866(实务)82199848(其他文章)(202603期)
  • 电子邮箱:lilun@ciia.com.cn
    shiwu@ciia.com.cn
    jianshou@ciia.com.cn(202603期)
  • 微信公众号:中国内部审计协会(ACIIA_CHINA)

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      lilun@ciia.com.cn(理论)

      shiwu@ciia.com.cn(实务)

      jianshou@ciia.com.cn(其他文章)

      4、刊内网址(202603期):

      https://www.ciia.com.cn/

      5、出刊日期:月刊,每月15日出版。

      6、刊内微信公众号:中国内部审计协会(ACIIA_CHINA)

      2026年4月20日星期一

      《中国内部审计》杂志征稿启事

      【2026年01期信息】

      亲爱的朋友们:

      时序更迭,初心如磐。2026年,《中国内部审计》杂志将以栏目优化为笔,以专业深耕为墨,在传承中创新--始终恪守“面向基层、服务实践、宣传成果、推动内部审计发展”的办刊初心,既要做内审领域政策导向的“扩音器”也要当一线实践经验的“蓄水池”,更要成为行业智慧碰撞的“思想场”,全力打造兼具权威高度、实用温度与交流深度的专业期刊。

      编辑部始终以读者期盼为坐标,以作者心血为珍视,紧扣内部审计实践新进程,在内容打磨上精雕细琢,在维度拓展上步履不停,只为筑牢每一位内部审计工作者的精神栖息地,让杂志成为大家可信赖、可依托的“行业挚友”。

      真诚向四方征稿:邀专家学者分享理论探索的深邃思考,盼广大内审同仁寄来一线实践的鲜活感悟,迎所有关心内审事业的各界朋友共话行业未来。期待以文为媒,与您共绘2026年内审事业发展的生动图景!

      一、征稿方向

      (一)卷首语

      ·围绕重大经济时事或杂志当期专题撰稿,精准传递核心思想。

      ·聚焦党和国家重大方针政策、经济发展部署及行业热点,兼具宏观视野与微观洞察,彰显行业引领价值。

      (二)特别专题

      紧扣2026年审计工作重大部署,结合年度核心工作方向开展专题化、系统性宣传,全景展现年度审计工作重点与实践成果。

      (三)聚焦点

      ·紧跟全国两会、中央经济工作会议等经济热点,呼应全审会等重要时间节点,捕捉行业发展的关键脉搏。

      ·围绕协会重大活动以及“研究型审计”“数智化审计”“穿透式监管”等行业焦点展开深度探讨。

      (四)新航程

      挖掘组织或单位高层贯彻落实党中央、国务院重大决策部署的鲜活实践,提炼先进举措与宝贵经验,传递内审在服务国家战略中的担当作为。

      (五)理论汇(根据每期文章情况列子栏目)

      ·收录内部审计及相关领域具有研究价值的热点问题、行业发展趋势研究成果,搭建理论创新的展示平台。

      ·捕捉审计一线前沿性、创新性理论探索,推动学术观点碰撞与思想交流,为行业发展注入理论动能。

      (六)实践行(设方法论、经验谈、案鉴录、工具箱、铁军魂、助推器等多个子栏目)

      ·聚焦一线审计人员探索的系统性工作方法,阐明逻辑、场景与成效,提供可复制的思路框架。

      ·收录各单位、各项目审计的实战做法,总结经验心得,传递可借鉴的实操智慧。

      ·征集典型审计案例,完整呈现背景、过程与问题解决思路,凸显故事性与参考价值。

      ·分享实用审计技术、工具及操作指南,明确适用场景与步骤,方便读者直接应用。

      ·讲述内审团队或个人在任务中的担当故事,刻画“忠诚、干净、担当”的铁军形象,传递行业正能量。

      ·聚焦审计建议促进治理、服务战略的成果,展现内部审计作为治理“助推器”的价值。

      (七)多棱镜

      ·收录财政、金融等宏观经济政策、热点行业知识等优质文章,拓展读者视野。

      ·探讨国家审计、社会审计等相关领域的热点问题与发展动态,搭建跨领域交流桥梁,为内部审计发展提供多元视角。

      (八)观国际

      ·追踪国际内部审计理论和实务的最新成果,梳理全球相关行业内部审计的发展动态,搭建国际经验交流窗口。

      ·提供国际内部审计领域的综合分析报告,为国内内审实践对标国际、创新发展提供参考借鉴。

      (九)风采集

      ·聚焦基层内审人物与集体的实干故事,生动展现内审人爱岗敬业、履职尽责的精神风貌与先进事迹。

      ·传递内审行业正能量,刻画内审人坚守初心、勇担使命的职业形象,凝聚行业发展精神力量。

      (十)方圆阁

      ·刊载审计工作者创作的散文、杂文、诗歌等文学作品,记录内审人在工作与生活中的所思所感、所悟所得。

      ·接收契合主题的图片投稿,以丰富的内容、图文并茂的形式提升阅读感染力,传递内审人的人文情怀。

      二、投稿须知

      1.来稿文责自负,稿件须为原创、未发表过的作品,严禁抄袭、剽窃等学术不端行为。内容需符合党和国家方针政策、法律法规及道德规范,积极健康。

      2.字数及格式要求:卷首语1300字以内,理论汇7000字以内,特别专题、实践行、多棱镜6000字以内,观国际、风采集3000字以内,方圆阁1000字以内。稿件需为Word、WPS格式电子文档,邮件主题开头以方括号标明投稿栏目,如【实践行】。文末需注明作者姓名、工作单位、邮政编码、电子邮箱、通讯地址、联系电话等信息;学术论文需包含摘要、关键词、参考文献等要素。如有符合稿件内容需要的图片可随稿件一起投送。

      3.本刊有权对稿件进行删改,审稿周期为3个月,其间不得一稿多投,否则后果由作者自行承担。稿件一旦录用意味着《中国内部审计》杂志及相关新媒体平台拥有稿件版权。

      三、投稿方式

      卷首语、特别专题、聚焦点、理论汇方向稿件投至理论邮箱:lilun@ciia.com.cn,联系电话:010-82199863.

      新航程、实践行方向稿件投至实务邮箱:shiwu@ciia.com.cn, 联系电话:010-82199867。多棱镜、观国际、风采集、方圆阁方向稿件投至兼收邮箱:jianshou@ciia.com.cn,联系电话:010-82199848.

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